
电视栏目绩效自评报告8篇
在人们素养不断提高的今天,报告使用的次数愈发增长,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编帮大家整理的电视栏目绩效自评报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
电视栏目绩效自评报告1一、财政项目资金下达预算及项目情况
20xx年下达项目资金共计410万元,其中市广播电视台政务宣传片及公益广告制作经费160万元、市广播电视台政府购买服务岗位150万元、市广播电视台高清电视节目购置经费100万元。
二、绩效自评工作开展情况
根据市财政相关文件规定,成立专项资金管理小组,对资金的使用进行监管,执行专款专用、财政集中支付的资金使用制度,保证专项资金合理合法使用。
三、综合评价
20xx年预算安排总体原则为保续建、保稳定,重点用于保障在建工程建设和完工项目的款项支付,基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上,主要做法:一是精准安排,对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理,确保预算能够精准支出;二是督促执行,每月每季度汇总统计预算执行情况,分析未执行的原因,督促相关部门加快预算执行。
四、绩效目标自评完成情况分析
根据市里相关文件制订专项资金管理规定,项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年专项资金到位410万元,全部为财政拨付专项资金资金。
2、项目资金执行情况分析
自下文以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为410万元,结余0万元。
3、项目资金管理情况分析
严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析
1、效益指标完成情况分析
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%,完成项目验收率达到100%。
2、满意度指标完成情况分析
自20xx年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度各专项实施进度有所放缓,在以后的年度中将严格按照实际情况安排项目进度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分92.5分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。
七、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关,付款中全部要求请款单位提供正规发票,没用白条入账现象。
八、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查,发现存在以下问题:项目进展稍有迟缓,从而使项目资金结余。
九、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,把握进度及时安排资金。
电视栏目绩效自评报告2一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。桂阳县广播电视台主要负责中央、省、市广播电视节目传输;负责本县电视节目采编、制作、播出,负责宣传党的路线方针政策,宣传桂阳经济社会发展形势;负责拟订全县广播电视事业、产业发展规划与建设,促进广播电视事业发展;负责广播电视节目无线发射和设备检修;负责制定和组织实施“广播电视村村通”及广播电视产业发展规划;负责防洪预警和广播电视卫星直播“户户通”工作。
2.机构情况,桂阳县广播电视台内设办公室、总编室、计划财务股、安全播出股、电视股、广播股、技术装备股、新媒体股等8个机构。
3.人员情况。20xx年本单位编制人数124人,比上年变动了(增加或减少)0人;年末实有人数164人,比上年增加了12人。人员变化的主要原因是:一是,县新闻中心原有聘用人员和业务于20xx年5月并入台新媒体中心;二是,广播电台原承包协议废止,收回台方自行管理,原有人员划入台方聘用。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
20xx年,本部门年初预算收入2,008万元,比上年增加55万元,增长2.83%,增减变化的主要原因是:人员增加,基本支出增加。其中:财政拨款收入年初预算1,605万元,比上年减少65万元;其他收入年初预算收入403万元,比上年增加120万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为2,008.25万元。
20xx年,本部门年初预算支出2,008万元,比上年增加55万元,增长2.83%,增减变化的主要原因是:人员增加,基本支出增加。其中:基本支出年初预算1,275万元,比上年增加150万元,增长13.33%;项目支出年初预算733万元,比上年减少95万元,下降11.47%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:人员增加,基本支出增加。
(二)收入支出预算执行情况。
20xx年收入实际完成1,861万元,比上年减少114万元,下降5.77%。主要原因是:部分项目工程暂未完工。其中:财政拨款收入完成1,458万元,比上年减少217万元,下降12.95%;变化的主要原因是:部分项目工程暂未完工;其他收入完成403万元,比上年增加103万元,增长34.34%,变化的主要原因是:网络公司补缴以前年度五险一金。
20xx年,本部门支出1,861万元,比上年减少114万元,下降5.77%;变化的主要原因:部分项目工程暂未完工。其中:基本支出完成1,275万元,比上年增加144万元,增长12.73%,变化的主要原因:少儿大赛、广场舞大赛等大型活动专款较少,大部分从纳入财政预算管理的非税收入中支付,导致公用 ……此处隐藏18588个字……得较好的社会效益。
(2)可持续影响指标
进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。
3.满意度指标完成情况
社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年广播电视专题片制作经费项目无绩效目标未完成的情况。
五、绩效自评结果
对照绩效评价指标体系,20xx年广播电视专题片制作经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。
六、结果公开情况和应用打算
(一)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
(二)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:
1.增强单位的绩效评价主体责任意识。
2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。
3.促进单位规范使用项目资金。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。
(二)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。
八、其他需说明的问题
无需要说明的情况。
电视栏目绩效自评报告8一、基本情况
(一)项目资金安排落实、投入情况。
20xx年初,财政安排视频会议系统维护费10万元、数字化电视转播车运险费5万元、巫峡广场大屏幕维护费10万元、摄像设备更新及维护费10万元、春晚经费20万元、人才基金10万元和广电事业费200万元,项目经费共计265万元,主要用于弥补经费不足,保证机关正常运转。
(二)项目资金实际使用情况。
1、视频会议系统维护费用于设备更新7.24万元,中心及传输机房电费12000元,车辆油料费12000元,各网点维护住宿费3600元;
2、数字化电视转播车运行费用于油料费2.5万元,车辆保养维修费2.5万元;
3、巫峡广场大屏幕维护费用于缴纳电费7.92万元,更新维护费2.08万元;
4、摄像设备更新及维护费用于购材料4万元,摄像设备维修保养费6万元;
5、春晚经费用于演职人员进餐费5万元,演员演出费5万元,设备租赁费10万元;
6、人才基金用于原乡镇聘用4人社会保障经费10万元;
7、广电事业费用于全台聘用人员工资福利支出191.6万元,办公费8.4万元。
二、绩效自评工作开展情况
1、成立巴东县广播电视台财政支出绩效评价工作小组,由台长余建军任组长,副台长赵万军、总编辑李芬和办公室主任邓仕波任副组长,成员有谭文甫、付智媛、郭忠为、郭莹、刘洁和雷雨。
2、明确评价目的。通过开展项目及单位整体支出绩效评价,促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化单位支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障单位更好地履行职责。
3、工作程序。由财务室会同办公室和人事监察室对照20xx年初财政局批复的绩效目标开展绩效评价。在评价的过程中采取定量与定性相结合的方法。
三、综合评价结论
通过科学严格的评价打分,视频会议系统维护费项目得99.25分,数字化电视转播车运险费项目得94.5分,巫峡广场大屏幕维护项目得97.25分,摄像设备更新及维护费项目得97.25分,春晚经费项目得96.25分,人才基金项目得98.06分,广电事业费得99.25分。根据得分情况,所有项目的评价结果均为优等。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年我单位共有预算专项7个,金额265万元,年初已全部纳入财政预算,并已进入国库支付系统,资金可以随时使用。
2.项目资金执行情况分析。
7个预算专项经费265万元,全部转款专用。
3.项目资金管理情况分析。
为加强项目资金使用管理,我台制定了项目资金使用管理制度,对项目支出进行严格的管控。按规定,会计资料做到真实完整,严格遵守有关的法律法规和财务会计制度,执行开支范围和标准,履行程序,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效、合法的原始凭证办理报销手续,确保资金安全、转款专用。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
7个预算项目基本上都完成了年度目标,自评得分均在90分以上,最高的有99.25分,最低的94.5分。评价结果均为优等。
2.效益指标完成情况分析。
这七个预算项目的实施,极大地促进了我县的广播电视事业,电视节目制作播出能力得到了打幅度的提升,新闻宣传水平上了新台阶。得到了上级领导的认可,受到了群众的好评,社会反响很好。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
不存在绩效目标未完成的情况,但还是有进一步改进的地方
1、广电事业费项目需增加预算。我单位有聘用人员21人,涉及这部分人员的工资和办公经费全靠广电事业费解决。实际上,聘用人员每年的工资支出至少要210万元,办公经费支出至少要30万元,而财政年初预算只有200万元。这就导致部分聘用人员想方设法往外调,队伍极不稳定,在一定程度上影响了我台的正常运转,进而影响整个广播电视事业的发展。
2、春晚经费项目需要增加预算。春节晚会虽然每年都如期举办,并且群众基本上也都是认可的。但是,春晚的节目水平和演出的精彩程度还有待于进一步提高。这就需要增加春晚经费项目的预算投入。
3、加强项目管理人员的业务培训工作,提高项目管理水平,使项目资金发挥最大的经济效益和社会效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
对于本次的绩效自评结果,我台将在长江巴东网和巴东电视台微信公众号上进行公示,接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
1、领导重视,责任明确。在绩效评价工作开展之前,我台成立了以台长余建军为组长,副台长赵万军、总编辑李芬和办公室主任邓仕波为副组长,其他相关人员为成员的工作小组。明确了各自的责任和工作任务。
2、保证质量,搞好自评。工作小组的人员按照各自的职责分工,对照相关文件和要求,逐条逐项进行分析评价打分。做到不走过场,不弄虚作假。
八、其他需说明的问题。
1、要建立健全项目建设的管理制度,做到有章可循。
2、要培训项目建设的业务人员。